目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(云厅字〔2009〕2号)精神,设立云南省体育局,为云南省人民政府正厅级直属机构。
1、拟订体育发展战略,协调区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
2、拟订体育发展规划和政策,起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。
3、统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划竞技体育发展,管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织参加和举办重大国际体育竞赛;组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
5、统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
6、拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。
7、组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
8、承办云南省人民政府交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
云南省体育局为云南省人民政府正厅级直属机构,共设置8个内设机构,包括:办公室、群众体育处、竞技体育处、竞赛管理和青少年体育处、体育经济处、政策法规宣传处、机关党委(人事处)、离退休人员办公室。
所属单位23个,分别是:
1、行政单位1个,为云南省体育局本级。
2、省直属事业单位22个,其中:财政全供给单位17个,分别为云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育局行政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省体育局财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人员服务中心、云南省青少年体育训练中心、云南省海埂运动训练中心、云南省社会体育指导中心;部分供给单位5个,分别为云南省体育产业发展中心、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省体育馆、云南省体育运动创伤专科医院、云南省体育对外交流服务中心。
(二)决算单位构成情况
纳入云南省体育局2025年度部门决算编报的单位共23个。分别是:
1.行政单位1个,为云南省体育局本级。
2.其他事业单位22个,分别是:云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育局行政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省体育局财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人员服务中心、云南省青少年体育训练中心、云南省海埂运动训练中心、云南省社会体育指导中心、云南省体育产业发展中心、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省体育馆、云南省体育运动创伤专科医院、云南省体育对外交流服务中心;
纳入云南省体育局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是云南省体育彩票管理中心为云南省体育局直属公益二类事业单位,为一级预算单位,预算类别为政府性基金预算,独立编报预决算,报云南省财政厅审核批准,故云南省体育彩票管理中心未纳入我部门决算编报范围。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省体育局2025年末编制内实有人员1284人。包括财政拨款开支经费的:公务员49人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员1126人,机关和事业工人109人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员552人。包括财政拨款开支经费的人员339人;经费自理人员213人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员576人(离休3人,退休573人)。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制71辆,在编实有车辆57辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,云南体育全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述和考察云南重要讲话精神,紧紧围绕省委、省政府工作要求,聚焦高原特色体育强省建设,统筹推进改革发展稳定各项任务,为全省高质量发展贡献了体育力量。
一是聚焦全民健身,提升公共服务水平。完成体育公园、全民健身中心等30个项目建设,争取资金6534万元,补助159个公共体育场馆免费或低收费开放;高标准组织开展“八大主题活动”“四大品牌赛事”“三大特色活动”和“两大志愿服务”,形成“8432”全民健身赛事活动体系新格局,筹办首届云南省城市足球联赛,举办第一届全民健身大赛系列比赛活动;开展“志愿彩云南·全民健身志愿服务”系列活动9场,推进体医融合,成立体育行业综合党委,全面加强体育社会组织党建工作。
二是聚焦全运备战,提升竞技综合实力。规范运动队管理,构建科学备战体系,持续推动“医科训”一体化发展。“一人一策”保障重点运动员备战,279人获全运会参赛资格,参赛人数超上届。“三大球”均有队伍闯入决赛,创造云南“三大球”历史。周密制定参赛保障及突发事件应急预案,筑牢反兴奋剂防线,斩获7金10银11铜,取得竞技成绩和精神文明双丰收。
三是聚焦体教融合,加强后备梯队建设。制定推行《云南省竞技体育后备人才培养若干工作措施(试行)》《云南省运动员技术等级管理办法实施细则(试行)》等一批青少年体育发展政策措施,推进全省新型体校“全覆盖”工程,全省新增22所达121所,夯实青少年竞技体育后备人才培养基础。大力加强三支队伍建设,完善青少年体育赛事体系,精心组织全国第一届青少年田径运动会等参赛工作,完善马拉松赛事分级监管模式,足球项目发展取得大突破。
四是聚焦体育产业,助力经济转型发展。稳步推进体育产业、户外运动产业、体育旅游融合发展等系列三年行动计划,全省体育及相关产业总规模预计破千亿元。2025中国户外运动产业大会成效显著,大理、丽江入选国家高质量户外运动目的地,建设云南“大香格里拉”户外运动发展集聚区、体验区。以“跟着赛事游云南 畅享有一种叫云南的生活”为牵引,持续推进“体育赛事进景区、进街区、进商圈”,加快培育体育赛事经济。全省组织各类体育赛事活动达2405项,参赛规模达159万人次,观赛规模达18.44亿人次,带动直接经济效益46.83亿元、经济拉动效应161.31亿元。体彩销售148.22亿元,筹集公益金38.45亿元。
五是聚焦体育交流,扩大对外影响力。积极参与“一带一路”体育交流合作,加强与南亚东南亚国家的体育往来,组织U20足球队参加“贺岁杯”中尼友谊赛,指导举办第三届蓝毗尼国际和平马拉松赛,第八届“一带一路·七彩云南”汽车拉力赛取得多方面成效。举办边境幸福村体育嘉年华、澜沧江—湄公河合作大理马拉松、中缅双城边境山地自行车挑战赛、昆明网球公开赛等,打造体育对外交流品牌赛事体系。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
云南省体育局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育局2025年度收入合计834941637.48元。其中:财政拨款收入753183243.03元,占总收入的90.20%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入74189548.75元(含教育收费0.00元),占总收入的8.89%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入7568845.70元,占总收入的0.91%。
与上年相比,收入合计增加67089665.50元,增长8.74%。其中:财政拨款收入增加91757287.87元,增长13.87%,主要原因是2025年第十五届全国运动会重大体育比赛奖励增加,2025年体彩公益金收入增加;无上级补助收入;事业收入减少8919454.55元,下降10.73%,主要原因是省体育局下属全额拨款单位本年度严格实行收支两条线管理,事业收入调整为非税收入全部上交财政;经营收入减少2560737.27元,下降100.00%,主要原因是云南省体育产业发展中心经营的体育宾馆收入原记为经营收入,2025年调整计入事业收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少13187430.55元,下降63.53%,主要原因是省体育局下属全额拨款单位本年度严格实行收支两条线管理,其他收入调整为非税收入全部上交财政,差额单位云南省体育馆(云南省拓东体育中心)根据审计意见,将部分租金收入作为非税收入上缴财政。
二、支出决算情况说明
云南省体育局2025年度支出合计848950009.01元。其中:基本支出380503836.35元,占总支出的44.82%;项目支出468446172.66元,占总支出的55.18%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加77162243.20元,增长10.00%。其中:基本支出增加29940242.22元,增长8.54%,主要原因是2025年参加第十五届全国运动会,重大体育比赛奖励增加;项目支出增加49782738.25元,增长11.89%,主要原因是省体育局根据体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整,2025年省本级体彩公益金项目支出有所增加;无上缴上级支出;经营支出减少2560737.27元,下降100.00%,主要原因是云南省体育产业发展中心经营的体育宾馆支出原记为事业单位经营支出,2025年调整计入事业支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出380503836.35元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出316695726.92元,占基本支出的83.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63808109.43元,占基本支出的16.77%。
与上年相比,基本支出合计增加29940242.22元,增长8.54%。其中:人员经费较上年增加30296183.95元,增长10.58%,主要原因是2025年参加第十五届全国运动会,重大体育比赛奖励增加;公用经费较上年减少355941.73元,下降0.55%,主要原因是省体育局严格落实过紧日子要求,减少非必要开支。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出468446172.66元。其中:基本建设类项目支出83000000.00元。
一般公共预算财政拨款项目经费36890798.87元,主要用于重大体育赛事奖励、运动员日常训练奖励、退役运动员一次性退役补助及自主择业经济补偿、全省老年体育活动开展、体育场馆日常运维、因公出国(境)等专项工作。通过项目开展充分调动运动员、教练员及相关工作人员的工作积极性与主动性,激励全省体育健儿刻苦训练、奋勇争先,力争在国内外重大赛事中斩获佳绩;常态化开展老年体育活动,丰富群众体育生活;规范落实退役运动员安置政策,足额及时发放各类退役补助与经济补偿,保障退役运动员合法权益。
体彩公益金项目经费414456709.42元,主要用于推进七彩云南全民健身工程落地实施,落实全民健身发展规划,健全完善全民健身公共服务体系;优化竞技体育发展布局,规范运动队日常管理,搭建科学化备战体系,扎实推进第十五届全运会备战工作;促进青少年体育发展,常态化举办青少年体育赛事,推进校园体育建设,强化青少年体质健康,夯实竞技体育后备人才培养体系,建设专业化后备人才训练基地;推动高原体育基地群训练服务产业转型升级,优化体育产业基地标准化管理,培育打造一批辐射带动体育旅游产业发展的区域性、国际化品牌赛事。其中:基本建设类项目支出83000000.00元,专项用于拓东体育场及配套设施升级改造、场馆场地维修养护工作。
非财政拨款项目经费17098664.37元,主要用于弥补差额拨款单位绩效工资、公用经费,外聘人员劳务支出,对外接待运动队成本性支出,保障差额拨款单位正常运转及对外接待运动队工作顺利开展,支付政府特殊津贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育局2025年度一般公共预算财政拨款支出345804194.87元,占本年支出合计的40.73%。与上年相比增加32668865.20元,增长10.43%,完成年初预算的90.34%。主要原因是2025年参加第十五届全国运动会,重大体育比赛奖励增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出400000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的400.00%。主要用于云南省昆明海埂体育训练基地2025年民族文化教育和云南省棋牌运动管理中心人才发展专项支出。其中:商品和服务支出400000.00元;造成预决算差异的主要原因是民族文化教育项目为2025年新增项目,年初无预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出5880902.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%,完成年初预算的92.86%。主要用于云南省体育科学研究所应用研究机构运行支出5364702.44元,其中:工资福利支出4575375.49元,商品和服务支出729326.95元,对个人和家庭的补助60000.00元;云南省体育产业发展中心转制科研机构补助支出516200.00元,其中:对个人和家庭的补助516200.00万元;造成预决算差异的主要原因是云南省体育科学研究所使用上年度科学技术支出结转资金。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出280195163.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%,完成年初预算的88.66%。主要用于省体育局机关及直属事业单位开展运动项目管理、体育训练、体育场馆运维、体育交流与合作等日常管理及业务保障支出。其中:工资福利支出227348310.45元,商品和服务支出33836367.48元,对个人和家庭的补助18217736.00元,资本性支出792750.00元;造成预决算差异的主要原因是使用上年度文化旅游体育与传媒支出结转资金。
8.社会保障和就业(类)支出22557542.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的101.04%。主要用于政府特殊津贴及引进人才,保障省体育局机关及直属事业单位基本养老保险缴费及离退休人员公用经费支出。其中:工资福利支出21800869.72元、商品和服务支出669337.50元、对个人和家庭的补助87335.48元;造成预决算差异的主要原因是政府特殊津贴、引进人才费用及死亡抚恤金无年初预算。
9.卫生健康(类)支出22207645.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%,完成年初预算的92.34%。主要用于省体育局机关及直属事业单位开支职工医疗保险及离休人员医疗统筹支出。其中:工资福利支出21784045.06元、对个人和家庭的补助423600.00元;造成预决算差异的主要原因是我局直属事业单位基本医疗保险经费、公务员医疗补助经费清算后与预算数有差异,未使用财政额度部分被财政收回。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出14562940.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的104.42%。主要用于省体育局机关及直属事业单位在职人员住房公积金缴费。其中:工资福利支出14562940.74元;造成预决算差异的主要原因是住房公积金清算后与预算数有差异,使用上年度住房公积金结转资金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1623500.00元,决算为2330631.40元,完成年初预算的143.56%;支出决算较上年增加1288995.52元,增长123.75%。
因公出国(境)费用支出年初预算为291000.00元,决算为1761965.23元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.60%,完成年初预算的605.49%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为1259600.00元,决算为567684.17元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.36%,完成年初预算的45.07%;公务接待费支出年初预算为72900.00元,决算为982.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.04%,完成年初预算的1.35%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加1397076.20元,增长382.88%,主要原因是2025年第十五届全国运动会在大湾区举办,训练单位运动员出国训练、比赛费用较上年增加;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少96131.68元,下降14.48%,主要原因是直属单位报废公车,车辆运维费随之减少;公务接待费支出决算较上年减少11949.00元,下降92.41%,主要原因是2025年公务接待批次仅一批,接待费大幅减少;具体是国内接待费支出决算982.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少11949.00元,下降92.41%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1623500.00元,支出决算为625003.10元,完成年初预算的38.50%支出决算较上年减少208963.15元,下降25.06%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为291000.00元,决算为56336.93元,完成年初预算的19.36%,因公出国(境)费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年安排因公出国(境)团组和人次较上年减少;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为1259600.00元,决算为567684.17元,完成年初预算的45.07%,公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是三家直属单位报废公车,车辆减少,车辆运维费随之减少;公务接待费支出年初预算为72900.00元,决算为982.00元,完成年初预算的1.35%,公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待仅一批次,接待费大幅减少。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国(境)组团数和人次减少、公务车辆报废和公务接待批次减少,使得“三公”经费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算较上年减少100882.47元,下降64.17%,主要原因是2025年安排因公出国(境)团组和人次减少;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少96131.68元,下降14.48%,主要原因是三家直属单位报废公车,车辆减少,车辆运维费随之减少;公务接待费支出决算较上年减少11949.00元,下降92.41%,主要原因是2025年公务接待仅一批次,接待费大幅减少。具体是国内接待费支出决算982.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少11949.00元,下降92.41%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国(境)费用、公务用车运行维护费支出和公务接待费支出都大幅减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组4个,累计6人次。开展内容包括:参加尼泊尔第二届“贺岁杯”中尼友谊足球赛、执行第八届“一带一路·七彩云南”汽车拉力赛泰国和老挝段比赛任务。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于保障云南省体育局机关及直属事业单位市内交通及赴州(市)检查、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次5人(其中:外事接待人次0人)。主要用于怒江州人民政府到省体育局对接工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)政府性基金“三公”经费支出决算情况
云南省体育局2025年度政府性基金拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为1705628.30元。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为1705628.30元,较上年增加1497958.67元;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,上年无此项支出;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,上年无此项支出。2025年度政府性基金“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年第十五届全国运动会在大湾区举办,训练单位运动员出国训练、比赛组团数和人次大幅增加,使用体彩公益金保障运动队出国训练比赛,列入因公出国(境)费用。
(四)政府性基金“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2025年使用政府性基金安排因公出国(境)团组17个,累计124人次。开展内容包括:云南省体育工作大队安排6个组团18人次赴日本参加柔道、女子摔跤比赛,赴吉尔吉斯斯坦参加男子摔跤比赛、赴澳门参加第十五届全国运动会女子篮球项目比赛;云南省呈贡体育训练基地安排7个组团71人赴香港参加香港国际场地杯赛事、参加第十五届全国运动会场地自行车、铁人三项、击剑项目训练比赛;云南省海埂训练中心安排2个组团24人赴香港、澳门参加第十五届全国运动会沙滩排球、女子排球项目比赛;云南省北教场体育训练基地安排1个组团10人赴哈萨克斯坦开展拳击项目外训;云南省社会体育指导中心安排1个组团1人赴香港参加第十五届全国运动会保龄球项目比赛。
2.2025年使用政府性基金购置车辆0辆,开支政府性基金的公务用车保有量为0辆。
3.2025年使用政府性基金安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(五)需要说明的事项
云南省体育局开展2025年度部门决算公开工作,经内部复核发现3处“三公”经费决算编报数据及取数与实际情况不符,云南省体育局及时纠正并将正确数据公开,与决算编报数不一致的数据包括:
1.直属单位云南省模型运动管理中心决算编报时漏填一般公共预算财政拨款“三公”经费“公务用车运行和维护”年初预算20300.00元,导致部门汇总《GK11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公务用车运行维护费年初预算数和年初预算数汇总数比实际数少20300.00元,我局按照实际预算下达数对决算公开附表和公开信息进行了更正。
2.直属单位云南省北教场体育训练基地和云南省社会体育指导中心决算编报时将2025年使用政府性基金安排的因公出国(境)费共计345160.60元填入了一般公共预算“三公”经费因公出国(境)支出,导致部门汇总《GK11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》因公出国(境)费用决算数和决算汇总数虚增345160.60元。我局按照实际因公出国(境)情况对决算公开附表和公开信息进行了更正。
3.部门汇总《GK11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》相关统计原数据包含了政府性基金安排的团组数1个和人次数1人,应对应删除。我局按照实际因公出国(境)组团数和人次数对决算公开附表和公开信息进行了更正。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育局2025年机关运行经费支出2423361.50元,比上年减少21407.80元,下降0.88%,主要原因是落实过紧日子要求,减少非必要的办公开支。部门机关运行经费主要用于保障省体育局机关正常运转所发生的支出,其中:办公费269494.68元、印刷费51434.00元、手续费549.69元、水费32835.00元、电费42023.60元、邮电费35177.51元、物业管理费196587.50元、差旅费496345.90元、维修(护)费44721.20元、会议费47697.00元、培训费52019.00元、公务接待费982.00元、委托业务费15000.00元、工会经费155456.68元、福利费217578.51元、公务用车运行维护费40873.23元、其他交通费用600600.00元、其他商品和服务支出123986.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省体育局资产总额1407237811.01元,其中,流动资产59792825.70元,固定资产861269253.48元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程121250919.41元,无形资产364924812.42元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加41110755.53元,其中流动资产减少29155631.20元,固定资产(净值)减少20731409.42元,无形资产(净值)减少1510394.02元,在建工程增加92508190.17元。2025年处置房屋建筑物1031.20平方米,账面原值1017929.47元;处置车辆2辆,账面原值613670.00元;报废报损资产21项,账面原值1518319.93元,实现资产处置收入81903.92元;出租房屋26014.75平方米,账面原值43316622.05元,实现资产使用收入3298022.93元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额226397405.47元,其中:政府采购货物支出82606215.79元;政府采购工程支出34986993.92元;政府采购服务支出108804195.76元。授予中小企业合同金额95832725.66元,其中:授予小微企业合同金额56604029.07元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
(一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)机关服务:反映为行政单位(包括公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
(三)运动项目管理:反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
(四)体育训练:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
(五)体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
(六)群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
(七)体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面的支出。
(八)其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
四、社会保障和就业支出:反映用于社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。
六、彩票公益金安排的支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。
七、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: