云南省社会体育指导中心2024年度单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省社会体育指导中心主要职责包括:负责全省群众性体育运动会和全民健身运动会的组织实施工作;协助做好本省参加全国各类群众性综合运动会和单项体育比赛的选拔、组队参赛等工作;指导社会体育单项运动协会开展活动;负责全省社会体育指导员培训及日常管理工作;承接国家体育总局社会体育指导中心安排在云南的群体竞赛及其他活动;完成省体育局交办的其他工作。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、业务一部、业务二部、培训发展部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员9人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人(离休0人,退休10人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)党建工作机制逐步健全完善
社体中心党支部调整后于5月选举产生新一届党支部委员会委员,并进行分工调整,结合工作实际,制定2024年党的建设工作要点、党建重点项目清单等4个责任清单,构建党建工作落实责任闭环。坚持“第一议题”制度,“三会一课”抓实理论学习。全年召开支委会20次,主题党日13次,党员大会7次,党课14期。坚持不懈推进全面从严治党,扎实开展党纪学习教育,发放《条例》5本,推送学习资料包1次,组织集中学习教育4次,讲授党课6期,支部书记专题辅导1次,干部违纪违法警示教育3次,参观网上云南省反腐倡廉警示教育基地“云上数字展厅”1次,切实提升中心党员干部遵章守纪意识。
(二)党风廉政建设常抓不懈
社体中心党支部履行全面从严治党主体责任,坚持党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同统筹、同推进。支部书记为第一责任人,支委委员和内设机构负责人齐抓共管,落实“一岗双责”,严格“三重一大”,强化责任担当。结合岗位职能梳理廉政风险点,制定防控措施,形成风险防控联动体系,提高防控能力,预防风险隐患。开展各类问题整改情况“回头看”专项行动,加强干部职工“八小时以外”监督管理,持续推进警示教育、家风教育和普法教育。加强意识形态管理,压紧压实意识形态责任,确保问题整改见底清零。切实加强干部作风建设,在节假日重要时间节点和“四风”问题易发高发期,加强监督管理,开展监督检查。
(三)深入推进“清廉云南”建设
制定《中共云南省社会体育指导中心支部委员会纵深推进清廉云南建设2024年工作实施方案》,紧盯风险防控点,梳理完善中心清廉云南建设“十大行动”重点任务清单,在赛风赛纪、体育赛事公共安全、财政资金监管、“三重一大”研究讨论等方面加强监督管理,开展节假日期间正风肃纪自检自查,防止“指尖上的形式主义”自检自查、违规吃喝问题专项纠治行动、违规发放津补贴或福利专项检查、破坏营商环境典型问题自检自查等工作,并定期“晾晒”履责“自画像”和成效清单,不断推动清廉思想、清廉制度、清廉纪律、清廉文化建设。截至目前,社体中心2024年度未发现有背离清廉云南建设本质要求的问题。
(四)统筹推进体育事业发展与安全
严格落实安全生产主体责任,以支委会、支委会(扩大)、党员大会、主题党日等多种形式,开展安全生产工作专题学习3次、专题研判2次、典型事故案例警示教育3次,制定《云南省社会体育指导中心安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026年)》,构建安全风险应对机制。对照国家体育总局《体育领域中重大安全生产事故隐患判定标准(2023版)》,逐一完善中心赛事活动安全风险防控方案及应急预案,明确熔断机制,做到赛前有预案、赛中有检查、赛后有总结。
(五)壮大全域全时赛事活动品牌
以云南省社区运动会、冰雪推广普及活动为引领,全年提供丰富赛事活动供给。2024云南省社区运动会设徒步、乒乓球、羽毛球、保龄球、钓鱼、摸鱼、射弩、风筝、广场舞等9个项目,覆盖走跑类、球类、水上类、民族民俗类、操舞类多个板块,全省举办31场比赛,覆盖14个州(市),13200余人参赛。完成2024年年初、年末两个阶段云南省冰雪运动推广普及活动,通过冰雪赛事、趣味游戏、进校园、公益体验券发放等形式开展冰雪推广普及,全年举办63场线下活动,吸引超过2.4万人次直接参与,覆盖人群超过21万。顺利完成2024年云南省边境幸福村体育嘉年华三人篮球赛竞赛工作。
(六)持续开发体育旅游赛事产品
紧扣“跟着赛事去旅行”主题开展七彩云南格兰芬多自行车节,2024年节赛调整新赛道,吸引24个国家和地区的2290位选手参加德宏芒市、保山腾冲、临沧凤庆、普洱思茅、西双版纳景洪站的比赛,为云南各行业带来直接经济效益3362.75万元,产出效应4645.47万元,税收效应256.48万元,就业效应439个,媒体传播价值达1.64亿元,“云南”区域传播价值达1.23亿元,为2025年举办节赛提供强有力经济价值支撑。
(七)着力培育户外运动产品供给
依托云南户外山水资源,中心着力打造奔跑彩云南、寻梦古滇定向赛等彰显“户外运动天堂”品牌赛事。2024奔跑彩云南名城名镇领跑赛在玉溪通海、红河建水、丽江、大理巍山、保山腾冲、昆明、西双版纳景洪、普洱宁洱举办8站线下活动,吸引10500名来自全国各地的跑步爱好者参加,超过10万人通过小程序参与线上赛。2024七彩云南寻梦古滇定向赛分别在楚雄武定、曲靖师宗、玉溪澄江、西双版纳景洪、丽江举办,来自全国10个省(区、市)的5400余人参加比赛,参赛年龄跨度从7岁至60周岁。与中体公司、迪庆州相关部门共同完成2024年中国户外运动产业大会迪庆分会场启动仪式及相关活动。
(八)做好综合性运动会备战参赛工作
全力做好云南省参加第十二届全国少数民族传统体育运动会竞赛组织工作,牵头18个竞赛项目责任单位、19位项目专家开展竞赛项目备战,统筹推进运动员选拔、集训、保障、参赛等各项安排,云南省222名运动员参加18个大项101个小项的竞赛项目比赛,取得9个一等奖、57个二等奖、34个三等奖的好成绩。承担第一届全国全民健身大赛(西南区)6个项目(定向越野、乒乓球、羽毛球、体育舞蹈、飞盘、气排球)云南省选拔赛及组队参赛任务,累计办赛193场,参赛队伍123支,累计参赛2556人次。三人制篮球、五人制篮球、气排球等3个项目共4支队伍参加全国总决赛,取得较好成绩。顺利完成第十五届全国运动会群众项目乒乓球、羽毛球、轮滑、保龄球的参赛选拔工作。
(九)社会体育指导员工作稳步推进
稳步新增一级、国家级社会体育指导员,截至目前,每千人公益性社会体育指导员达3人,已完成国家和省“十四五”目标任务,社会体育指导员工作重心逐步向技能提升培训、技能展示转移。2024年在全省范围举办4期社会体育指导员技能提升培训班,参加培训人数共计281人,其中,为女性社会体育指导员开展1期专场培训。与昭通、大理教体局联合举办2期一级社会体育指导员培训班,指导12个一级社会体育指导员培训基地自主开展培训,全年参加一级培训社会体育指导员超过1600人。组织实施2024云南省社会体育指导员技能展示大赛,来自全省14个州(市)的近400名基层社会体育指导员参加民族健身操、团体跳绳、激光跑等3个项目比赛,昆明、楚雄等地选派2支基层社会体育指导员队伍参加全国社会体育指导员交流展示大会,取得民族健身操项目一等奖的好成绩。志愿服务实现16个州(市)全覆盖,累计开展专项志愿服务活动超过100次、时长近3000小时,涉及人群超过12万人次。
第二部分 2024年度单位决算表
(详见附件)
云南省社会体育指导中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,也没有一般公共预算财政拨款项目收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省社会体育指导中心2024年度收入合计27675394.68元。其中:财政拨款收入27675394.68元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少221109.81元,下降0.79%。其中:财政拨款收入增加828890.19元,增长3.09%,主要原因是省体育局根据2023年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整,我单位2024年项目经费增加;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少1050000.00元,下降100.00%,较上年减少的主要原因是2025年社体中心无其他收入。
二、支出决算情况说明
云南省社会体育指导中心2024年度支出合计27845538.58元。其中:基本支出2095618.81元,占总支出的7.53%;项目支出25749919.77元,占总支出的92.47%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加75210.84元,增长0.27%。其中:基本支出减少702034.42元,下降25.09%,主要原因一是我单位有人员调出,人员经费支出减少,二是2023年单位使用其他收入弥补以前年度差额拨款时期人员工资不足,2024年单位无此项支出;项目支出增加777245.26元,增长3.11%,主要原因是省体育局根据2023年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整,我单位2024年项目经费增加;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障云南省社会体育指导中心机构正常运转的日常支出2095618.81元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1924121.35元,占基本支出的91.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171497.46元,占基本支出的8.18%。
与上年相比,基本支出合计减少702034.42元,下降25.09%。其中:人员经费较上年减少714785.95元,下降27.08%,主要原因一是我单位有人员调出,人员经费支出减少,二是2023年单位使用其他收入弥补以前年度差额拨款时期人员工资不足,2024年单位无此项支出;公用经费较上年增加12751.53元,增加8.03%,主要原因是单位开展办公场所搬迁准备工作,公用支出增加。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障云南省社会体育指导中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25749919.77元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
七彩云南格兰芬多自行车节专项经费8036673.15元,主要用于开展2024七彩云南格兰芬多自行车节赛事活动。
寻梦古滇定向赛专项经费2876530.50元,主要用于开展2024寻梦古滇定向赛。
云南省社区运动会专项经费3967036.00元,主要用于2024云南省社区运动会。
社会体育指导员专项经费2831678.50元,主要用于开展社会体育指导员培训、社会体育指导员技能展示大赛、社会体育指导员志愿服务等。
奔跑彩云南专项经费2500000.00元,主要用于开展2024奔跑彩云南名城名镇领跑赛。
全国少数民族传统体育运动会备战经费1495454.35元,主要用于针对全国少数民族传统体育运动会开展竞赛保障工作。
全民健身志愿服务活动经费992314.00元,主要用于在全省范围内开展全民健身志愿服务活动,推广全民健身工作。
群众冬季运动推广普及活动经费500000.00元、冰雪运动推广普及专项经费797909.20元,主要用于开展2024冰雪运动推广普及活动。
第十五届全国运动会群众项目专项经费297000.00元,主要用于开展第十五届全国运动会群众项目云南省选拔交流赛。
“三大球”群众健身活动经费291000.00元,主要用于开展气排球项目云南省选拔赛。
第一届全国全民健身大会专项经费853597.07元,主要用于在第一届全国全民健身大会中,组队参加飞盘、体育舞蹈、乒乓球、羽毛球四个项目预决赛。
老年人全民健身专项经费244105.00元,主要用于开展老年人全民健身活动、老年人健身运动会。
全国妇女广场舞大赛参赛专项经费66622.00元,主要用于组队参加全国妇女广场舞(健身操舞)大赛。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省社会体育指导中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2095618.81元,占本年支出合计的7.53%。与上年相比增加347965.58元,增长19.91%,完成年初预算的79.12%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出1522695.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.66%,完成年初预算的72.56%。主要用于群众体育支出,保障单位人员经费支出和单位日常公用经费支出。其中:工资福利支出1356598.20元,商品和服务支出128044.10元,资本性支出38053.36元;造成预决算差异的主要原因是一是我单位有人员调出,导致工资及日常公用经费支出数减少,二是年未使用财政额度部分被财政收回。
8.社会保障和就业(类)支出225850.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%,完成年初预算的111.19%。主要用于反映单位开支的离退休经费及缴纳的养老保险支出。其中:事业单位离退休5400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出199562.88元、其他社会保障和就业支出20887.75元;造成预决算差异的主要原因是我单位基本养老保险缴费支出清算后与预算数有差异,不足部分财政清算后下拨至单位。
9.卫生健康(类)支出214444.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%,完成年初预算的102.72%。主要用于反映单位开支职工医疗保险及离休人员医疗统筹支出。其中:事业单位医疗110076.00元、公务员医疗补助96568.20元、其他行政事业单位医疗支出7800.00元;造成预决算差异的主要原因是我单位基本医疗保险经费、公务员医疗补助经费清算后与预算数有差异,不足部分财政清算后下拨至单位。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出132628.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的95.87%。主要用于反映单位在职人员住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是为我单位住房公积金清算后与预算数有差异,额度部分被财政收回。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为19800.00元,决算为4681.99元,完成年初预算的23.65%;支出决算较上年增加20.81元,增长0.45%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为19800.00元,决算为4681.99元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的23.65%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加20.81元,增长0.45%,主要原因是单位车辆老旧,维护成本增加;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19800.00元,支出决算为4681.99元,完成年初预算的23.65%,支出决算较上年增加20.81元,增长0.45%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为19800.00元,决算为4681.99元,完成年初预算的23.65%,公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公务用车运行维护开支;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,严控不必要的“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加20.81元,增长0.45%,主要原因是单位车辆老旧,维护成本增加;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位车辆老旧,维护成本增加,公务用车运行维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位公务用车所需的维修费、保险费。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
无需要说明的其他重要事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省社会体育指导中心2024年机关运行经费支出0.00元,较上年无变化,主要原因是云南省社会体育指导中心无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,云南省社会体育指导中心资产总额2502676.70元,其中,流动资产1954488.93元,固定资产58020.82元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产490166.95元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少270441.03元,其中固定资产增加27940.42元(净值),无形资产减少139599.96元(净值)。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产16项,账面原值72078.00元,实现资产处置收入2860.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额21884917.96元,其中:政府采购货物支出39553.36元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出21845364.60元。授予中小企业合同金额21882797.97元,其中:授予小微企业合同金额21882797.97元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、单位决算
各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进单位预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
(一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
四、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。
六、彩票公益金安排的支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。
七、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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