云南省体育局(本级)2024年度单位决算
发布时间:2025-08-28 17:07:32 来源:局经济处          

 

云南省体育局(本级)2024年度单位决算

 

目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(云厅字〔2009〕2号)精神,设立云南省体育局,为云南省人民政府正厅级直属机构。

1.拟订体育发展战略,协调区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

2.拟订体育发展规划和政策,起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。

3.统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划竞技体育发展,管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织参加和举办重大国际体育竞赛;组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5.统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。

7.组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

8.承办云南省人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

云南省体育局(本级)共设置8个内设机构,包括:办公室、群众体育处、竞技体育处、竞赛管理和青少年体育处、体育经济处、政策法规宣传处、机关党委(人事处)、离退休人员办公室,我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

云南省体育局(本级)作为云南省体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省体育局(本级)2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的:公务员48人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

云南省体育局(本级)2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人(离休2人,退休65人)。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年,省体育局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,紧扣省委“3815”战略发展目标,按照主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”要求,全面深化体育改革,着力打造“高原训练胜地、户外运动天堂、四季赛事乐园”三大品牌,扎实推进高原特色体育强省建设,为建设中国式现代化云南篇章作出体育贡献。

1.积极融入“三个定位”。一是推进体育助力“三交”,铸牢中华民族共同体意识,提质升级边疆民族地区体育设施和幸福小康村建设,开展少数民族传统体育运动,不断推动民族团结进步示范区建设。二是以“两线一带一区”为重点,持续打造“一圈三带”体育产业发展格局、高原体育训练基地群、全域体育和全域旅游融合发展集群。三是持续深化与南亚东南亚国家的体育交往,开展更多“小而美”“小而精”项目,促进国之交、民相亲。高标准申办2025传统体育国际交流大赛,支持办好特色双边赛事。

2.持续打响“三大品牌”。一是加快推进云南体育“十五五”规划及配套“1+N”子规划出台,规划引领推进高原体育训练基地群建设,统筹指导州(市)基地建设工作,推进体工大队、拓东中心体育场(馆)改造建设。二是争取2025中国户外运动产业大会继续落户云南,并作为永久举办地,全面提升“中国户外运动产业大会”品牌辐射力,打造规模化、可持续的大会品牌传播路径,建设云南“大香格里拉”户外运动发展集聚区、体验区。三是坚持市场化运作和融合发展,以九湖联赛先行先试,探索赛事创新与多元化发展路径,提质升级“‘一带一路’·七彩云南”品牌赛事,以“跟着赛事去旅行”打造云南精品体育赛事,持续推动体育赛事“三进”。

3.持续增进民生福祉。一是持续构建更高水平全民健身公共服务体系,加快补齐县级“五个一”场地设施建设空白,加快建设体育服务综合体,推动全民健身公共服务城乡均衡发展。二是提质升级全民健身赛事,以云南省第一届全民健身大赛为统领,加强各级各类全民健身赛事活动统筹,满足不同人群健康健身需求。三是强化体育社会组织服务和管理,推进全省各级体育总会全覆盖工作,持续加大体育助力乡村振兴工作力度,打造体医、康养结合试点,加强科学健身指导服务。

4.持续推进竞技体育创新发展。一是全力以赴抓好冬训和预赛各环节,提升备战训练质效,以“零容忍”的态度持续推进反兴奋剂工作,争取在第十五届全国运动会上取得优异成绩,实现运动成绩和精神文明“双丰收”。二是深化优化竞技体育项目布局与发展战略,纵深推进竞技体育机制改革,推进后备人才培养体系建设,着力构建完善省级运动队预备队及潜优势项目后备人才梯队,创新人才培养模式。三是打造高水平竞技性体育赛事,培育环云南自行车赛等品牌,办好中超联赛云南主场赛事,扩大职业体育赛事优质供给。

5.持续加强后备力量建设。一是完善全省青少年体育赛事体系,建设运动员技术等级授予数字管理系统,优化青少年运动员等级认定和授予流程。二是推进建立健全青训体系,夯实体育赛事监管体系,严格落实体育赛事分级分类监管,完善各级各类体育赛事监管制度。三是大力推进体教融合,实施新型体校建设,推动实现省市县三级体校全覆盖,加大体育特色学校建设工作力度,落实学校体育教练员岗位设置要求。

6.持续发展体育产业。一是擦亮体育产业特色品牌,发展新质生产力,推进户外运动产业为主的体育赛事经济和冰雪经济。二是深化文体旅农融合发展,开展“跟着赛事去旅行”和体育赛事“三进”系列活动。三是办好云南省体育产业大会,培引扩大体育经营主体,促进更多体育企业实现从小到大、从大到强、从专到精的蝶变。

 

第二部分 2024年度单位决算表

(详见附件)

 

云南省体育局(本级)2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2024年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省体育局(本级)2024年度收入合计104971226.92元。其中:财政拨款收入104601712.25元,占总收入的99.65%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入369514.67元,占总收入的0.35%。

与上年相比,收入合计增加49705188.32元,增长89.94%。其中:财政拨款收入增加49353673.65元,增长89.33%,主要原因是2024年年度赛事活动增加,本年政府性基金项目金额增加;其他收入增加351514.67元,增长1952.86%,主要原因是原计入往来款项的机关丧葬费、抚恤金列入收支。

二、支出决算情况说明

云南省体育局(本级)2024年度支出合计105426326.74元。其中:基本支出14742092.50元,占总支出的13.98%;项目支出90684234.24元,占总支出的86.02%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加48086888.37元,增长83.86%。其中:基本支出减少718557.52元,下降4.65%,主要原因是落实过紧日子要求,严控不必要的经费支出;项目支出增加48805445.89元,增长116.54%,主要原因是2024年年度赛事活动增加,本年政府性基金项目金额增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障云南省体育局(本级)机构正常运转的日常支出14742092.50元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12295335.27元,占基本支出的83.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2446757.23元,占基本支出的16.60%。

与上年相比,基本支出合计减少718557.52元,下降4.65%。其中:人员经费较上年减少199927.00元,下降1.60%,主要原因是本年度机关人数较上年减少1人;公用经费较上年减少518630.52元,下降17.49%,一是省体育局严格落实过紧日子要求,减少非必要开支。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障云南省体育局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出90684234.24元。其中:基本建设类项目支出0.00元。项目支出增加的主要原因是2024年年度赛事活动增加,本年政府性基金项目金额增加。

与上年相比,项目支出合计增加48805445.89元,增长116.54%,具体为一般公共预算财政拨款项目支出减少183447.01元,政府性基金预算财政拨款项目支出增加48988892.90元;项目支出增加的主要原因是省体育局根据2023年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整,2024年省本级体彩公益金项目支出较2023年增加。

一般公共预算财政拨款项目经费157219.40元,主要用于因公出国(境)专项经费。

体彩公益金项目经费90527014.84元,主要用于实施七彩云南全民健身工程,落实全民健身实施计划,夯实全民健身公共服务体系;进一步优化竞技体育发展结构,积极探索科学有效的方法与措施,做好第十五届全国运动会及第十四届冬运会备战工作;积极引导广大青少年开展体育活动,举办青少年体育赛事活动,积极开展学校体育工作,增强青少年体质,做好竞技体育后备人才工作,建设竞技体育后备人才基地。推进以高原体育基地群为主体的体育训练服务业转型升级,优化体育产业基地管理,着力培育以体育赛事旅游、户外运动旅游、健身休闲旅游、民族体育旅游和体育训练旅游为主要内容的体育旅游产品体系,形成云南体育旅游品牌,打造多个带动体育旅游产业发展的区域性国际化品牌赛事。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省体育局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出14535499.50元,占本年支出合计的13.79%。与上年相比减少788100.48元,下降5.14%,完成年初预算的76.35%。主要原因是落实过紧日子要求,严控不必要的经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出10853715.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.67%,完成年初预算的71.88%。主要用于反映单位行政运转经费,包括人员经费、公用经费等。其中,工资福利支出8301406.36元,商品和服务支出2502873.7元,资本性支出49435.00元,造成预决算差异的主要原因是年末未使用财政额度部分被财政收回。

8.社会保障和就业(类)支出1181200.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%,完成年初预算的98.05%。主要用于反映单位开支的离退休经费及缴纳的养老保险支出。其中:行政单位离退休49680.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1117482.81元,其他社会保障和就业支出14037.27元。造成预决算差异的主要原因是职工退休基本养老保险缴费减少。

9.卫生健康(类)支出1619153.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%,完成年初预算的85.78%。主要用于反映单位开支职工医疗保险及离休人员医疗统筹支出。其中,行政单位医疗953250.41元,公务员医疗补助618712.95元,其他行政事业单位医疗支出47190.00元。造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险经费、公务员医疗补助经费清算后与预算数有差异,未使用财政额度部分被财政收回。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出881431.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%,完成年初预算的104.21%。主要用于反映云南省体育局机关在职人员住房公积金缴费支出,造成预决算差异的主要原因是为职工住房公积金缴费基数调增。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为469300.00元,决算为250930.85元,完成年初预算的53.47%;支出决算较上年减少113561.30元,下降31.16%。

因公出国(境)费支出年初预算为291000.00元,决算为157219.40元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.65%,完成年初预算的54.03%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为105400.00元,决算为80780.45元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.19%,完成年初预算的76.64%;公务接待费支出年初预算为72900.00元,决算为12931.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.15%,完成年初预算的17.74%。

因公出国(境)费支出决算较上年减少113561.68元,下降41.94%;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少3848.62元,下降4.55%;公务接待费支出决算较上年增加3849.00元,增长42.38%;具体是国内接待费支出决算12931.00元(其中:外事接待费支出决算1920.00元),较上年增加3849.00元,增长42.38%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为396400.00元,支出决算为250930.85元,完成年初预算的63.30%,支出决算较上年减少113561.30元,下降31.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为291000.00元,决算为157219.40元,完成年初预算的54.03%,因公出国(境)费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度省体育局单位公务出国(境)人数较2023年有所减少,且出访国家不同发生的成本费用也不一致;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算为105400.00元,决算为80780.45元,完成年初预算的76.64%,公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公务用车运行维护开支;公务接待费支出年初预算为72900.00元,决算为12931.00元,完成年初预算的17.74%,公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求,从严控制公务接待规模和接待标准,严控不必要的“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少113561.68元,下降41.94%,主要原因是2024年度省体育局单位公务出国(境)人数较2023年有所减少,且出访国家不同发生的成本费用也不一致;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少3848.62元,下降4.55%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公务用车运行维护开支;公务接待费支出决算增加3849.00元,增长42.38%,主要原因是根据省机关事务管理局规定,2024年提高公务接待费人员餐费标准,导致本年度支出增加。具体是国内接待费支出决算12931.00元(其中:外事接待费支出决算1920.00元),较上年增加3849.00元,增长42.38%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,严控不必要的“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组5个,累计9人次。开展内容包括:参加法国参加第33届夏季奥运会、参加尼泊尔2024年尼泊尔博克山地越野赛、举办第七届“一带一路·七彩云南”国际汽车拉力赛等体育对外合作交流项目。

2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于云南省体育局机关市内交通及赴州(市)检查、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次(其中:外事接待1批次),接待人次74人(其中:外事接待人次10人)。主要用于国家体育总局、各省市、州市相关单位以及越南体育代表团到省体育局对接工作、调研考察发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

云南省体育局开展2024年度部门决算公开工作,经内部复核发现2处“三公”经费决算编报数据及取数与实际情况不符,云南省体育局及时纠正并将正确数据公开,与决算编报数不一致的数据包括:

1.云南省体育局编制2024年公务接待费一般公共预算72900.00元,年初预算下达72900.00元。决算编报时年初批复数漏填,导致系统《GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公务接待费预算数取数为0。我单位按照实际预算下达数对决算公开附表和公开信息进行了更正。

2.云南省体育局2024年安排国内公务接待12批次,其中:外事接待1批次,为接待越南体育代表团10人,接待费合计1920.00元。在编制决算《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》时未将此项接待记入“外事接待”。我单位按照实际接待情况对决算公开附表和公开信息进行了更正。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南省体育局(本级)2024年机关运行经费支出2444769.30元,比上年减少119271.68元,下降4.65%,主要原因是落实过紧日子要求,减少非必要的办公开支。单位机关运行经费主要用于保障省体育局机关正常运转所发生的支出,其中:办公费185606.92元、印刷费35402.10元、咨询费85000.00元、手续费666.18元、水费32300.00元、电费42677.20元、邮电费40146.34元、物业管理费191476.50元、差旅费769604.67元、维修(护)费27317.80元、会议费12375.00元、培训费1350.00元、公务接待费12931.00元、劳务费2400.00元、委托业务费1000.00元、工会经费156733.04元、福利费33238.00元、公务用车运行维护费80780.45元、其他交通费用626956.00元、其他商品和服务支出57373.10元、办公设备购置费49435.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,云南省体育局(本级)资产总额207782829.90元,其中,流动资产9052138.13元,固定资产7986195.15元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产190744496.62元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1834354.27元,其中固定资产减少424611.47元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产8项,账面原值62980.00元,实现资产处置收入460.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额76809923.66元,其中:政府采购货物支出70905.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出76739018.66元。授予中小企业合同金额49306091.66元,其中:授予小微企业合同金额49306091.66元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

 

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、收入科目

(一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)机关服务:反映为行政单位(包括公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(三)运动项目管理:反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

(四)体育训练:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(五)体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(六)群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(七)体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面的支出。

(八)其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

三、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

五、彩票公益金安排的支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

六、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1、云南省体育局(本级)2024年度决算公开附表

2、云南省体育局(本级)2024年度决算绩效自评报告

3、云南省体育局(本级)2024年度国有资产使用情况表

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