云南省网球运动管理中心2024年度单位决算
发布时间:2025-08-28 10:55:45 来源:云南省网球运动管理中心          

 

云南省网球运动管理中心2024年度单位决算

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1.负责研究和制订本项目的发展规划、计划和相关政策,推动项目普及和运动技术水平的提高,促进项目的国际化、职业化和产业化发展。

2.负责优秀运动队伍的建设与管理,开展本项目的科技攻关和科研服务工作,组织参加国际、国内比赛。

3.研究制定本项目省级竞赛制度、计划、规则和竞赛规程,并组织实施。

4.负责本项目全省教练员、运动员、裁判员的注册、培训、培养、选拔、转会、专项技术考核评定、技术等级及运动成绩的审核和申报工作。

5.指导本项目全省业训、青少年后备人才培养和网球俱乐部的建设与发展工作。

6.积极推进管办分离,规范本项目的商业性赛事、业余竞赛、培训、健身、咨询等市场经营行为,推广网球运动的宣传工作。

7.做好本项目反兴奋剂和赛风赛纪工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

云南省网球运动管理中心共设置2个内设机构,包括:综合科、训练科。

云南省网球运动管理中心为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

云南省网球运动管理中心作为云南省体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省网球运动管理中心2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员26人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

云南省网球运动管理中心2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)坚持党建引领,多举措开展党建工作

1.固党建、强作风,加强政治学习,深化党的理论武装。围绕党的二十届三中全会精神、党纪知识开展学习,一是要求支部党员充分利用书籍及网络资源开展自学;二是党支部利用“三会一课”组织学习《党的二十届三中全会<决定>学习辅导百问》4次,持续领悟《中国共产党纪律处分条例》的核心要义;三是党委班子讲党课、组织党委理论学习中心组集中学习6次,持续将学习内容走深走实。

2.加强意识形态工作,坚守思想阵地。组织教练员签署廉政责任书,加强廉政建设,围绕省体育局提出的思想教育不足、作风建设缺失、法纪意识淡薄、赛风赛纪问题每周开展座谈会议1次,每季度开展专项教育1次,开展以案示警、以案为戒、以案促改3次;对支部党员干部意识形态、思想动态进行分析研判,聚焦职工和运动员在政治、思想、工作、生活、作风、纪律等方面开展作风建设自检自查专项行动,自查内部风险点,列出问题清单并做出了整改措施;开展联合主题党日活动2次,纪委书记讲廉政微党课4次。

3.建机制、创一流,全面推动三年计划落地见效。成立工作领导小组,以“抓一流党建、建一流队伍、创一流业绩、树一流形象”为主要目标,通过党委会研究部署,动员会广泛动员,联席会对标指导,形成工作方案,建立有效评价考核机制,增强实操性,强化监督与指导,督促运动队细化对标举措,制定网球项目的三年行动计划,分解目标,分项对标行业标杆和拔尖省市,合力争创一流初见成效。

(二)注重实效,科学管理促保障水平提升

1.配齐配强教练团队,开展教练定岗分责。根据新周期的目标任务,结合队组实际,提高教练员团队执教水平,开展教练定岗分责,明确各教练职能职责。

2.加强医疗、科研、体能全方位保障。配齐保障人员,建立“体科医食辅”五位一体科学保障工作机制,全面介入训练管理,提高训练保障,增强运动队多元化、科技化训练水平。

3.加强人才队伍建设。优化运动员队伍,清理冗余人员,综合考量招收试训运动员8人,完成1名干部转正考核,实行绩效考核制度,充分激励人才。

4.加强赛风赛纪和反兴奋剂工作。成立反兴奋剂办公室,制定年度工作计划,每周例会部署反兴奋剂工作,每月开展反兴奋剂教育,签订反兴奋剂责任书,加强快递及外卖管理,开展运动员公寓抽查,建立行踪申报制度,强化行踪申报管理和监督,组织运动员赛前准入考试,强化学习教育效果。

(三)聚焦云南网球发展现状,精准推进各项工作

1.举办网球教练员培训班2次、裁判员培训班1次,联动云南网球协会、体工大队开展春季训练营1次,联动云南网球协会、海埂训练基地举办后备人才训练营1次、冬季训练营1次,参与人数达300余人,充分发挥协会资源、省队资源、教练优势,促进我省青少年网球发展,为我省网球项目充实队伍,厚植人才储备,提高我省基层网球教练员业务技术水平,更新教练员执教理念,加强专业素养。

2.推动云南网球市场化发展,承办高热度、高品牌价值的CTJ“中青城”系列赛事2站,举办CTJ“安达杯”系列赛事8站,拓宽市场,带动体育产业发展,各地州、俱乐部参赛队伍20余支,覆盖人数千余人;筹划“小网球工程”推广,同国家网管中心、网球协会联动,发掘云南省“小网球”市场蓝海。

3.多举措打通省、协、社三级平台,增强云南网球后备人才储备。实现网球中心与省网球协会联合建队,签署3年共建计划,整合资源,打通人才培养堵点,补齐项目发展短板,充分发挥云南省网球协会功能,建立省队集训后备队;实现与玉溪体校试点合作,签署合作计划,加强专业训练政策优势,将奖励优势注入到教育体系赛事中,培育网球专项学校试点,充分发挥教练资源、保障资源支持,帮助培养试点学校;促进俱乐部融合,与临沧野象俱乐部合作,招收3名队员,提高后备人才质量,优化选材系统链;积极落实体教融合战略,与昆八中、昆十中共同打造网球特色体育学校,建立资源互通渠道,取得显著成效;联动体育系统资源,建立“兄弟单位”互助模式,充分发挥体育训练基地功能,与海埂训练基地成功合作举办多项活动。

4.积极备战“十五运”。加强职业化俱乐部联动,利用更高平台,与北京一线队员、台湾顶尖俱乐部合练,促进我省运动员能力提升;解决队员出国设限与实际需求矛盾。与家长达成共识与因私、自费方式出国参赛,通过个人申请、队委会研究、党委批准、上报备案程序确定程序合规,实现尼玛顶争ITF国际积分赛参赛;积极开展“十五运”群众项目网球比赛筹备,举行“我要上全运”第十五届运动会群众比赛网球项目(云南)选拔赛,比赛基本涵盖云南网球业余的最高水平选手,通过36支参赛队伍选拔出顶尖选手。

 

第二部分 2024年度单位决算表

(详见附件)

 

云南省网球运动管理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2024年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省网球运动管理中心2024年度收入合计8008951.86元。其中:财政拨款收入8001751.86元,占总收入的99.91%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入7200.00元,占总收入的0.09%。

与上年相比,收入合计增加14904.97元,增长0.19%。其中:财政拨款收入增加8157.06元,增长0.10%,主要原因是:本年度政府性基金预算收入增加;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加6747.91元,增长1492.60%,主要原因是:本年度新增其他收入运动员教育保障金。

二、支出决算情况说明

云南省网球运动管理中心2024年度支出合计8085941.64元。其中:基本支出5888199.31元,占总支出的72.82%;项目支出2197742.33元,占总支出的27.18%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少166976.49元,下降2.02%。其中:基本支出减少325604.29元,下降5.24%,主要原因是:运动员平时训练奖、退役运动员自主择业经济补偿经费较上年减少;项目支出增加158627.80元,增长7.78%,具体为一般公共预算财政拨款项目支出减少393800.00元,政府性基金预算财政拨款项目支出增加552427.80元。项目支出增加的主要原因是省网球中心根据2024年备战训练需要,体彩公益金项目支出较2023年增加。无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障云南省网球运动管理中心机构正常运转的日常支出5888199.31元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5566367.45元,占基本支出的94.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费321831.86元,占基本支出的5.47%。

与上年相比,基本支出合计减少325604.29元,下降5.24%。其中:人员经费较上年减少243576.22元,下降4.19%,主要原因是运动员平时训练奖减少及工资清算财政收回部分额度;公用经费较上年减少82028.07元,下降20.31%,主要原因是省网球中心严格落实过紧日子要求,减少非必要开支。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障云南省网球运动管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2197742.33元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

与上年相比,项目支出合计增加158627.80元,上升7.78%。具体为一般公共预算财政拨款项目支出减少393800.00元,下降34.09%,主要原因是退役运动员自主择业经济补偿专项经费减少;政府性基金预算财政拨款项目支出增加552427.80元,上升62.49%。主要原因是省网球中心根据2024年备战训练需要,体彩公益金项目支出较2023年增加。

一般公共预算财政拨款项目经费761300.00元,主要用于退役运动员自主择业经济补偿专项经费。合理安置退役运动员、及时发放退役运动员退役费及经济补偿,保障退役运动员职业转换平稳过渡。

体彩公益金项目经费1436442.33元,主要由备战第十五届全运会专项经费、云南省裁判员培训班专项经费、业余体校教练员培训专项经费、第十五届全运会群众项目备战经费、重点项目运动员营养专项经费、竞技体育后备人才训练营专项经费、第一届全国全民健身大赛专项经费等构成,主要用于做好竞技体育人才保障工作、职业运动员竞技水平提升、提高运动员身体机能、促进体能恢复、积极引导广大青少年开展体育活动,举办青少年体育赛事活动、搭建多渠道赛事平台、增强云南网球后备人才储备、培养组建后备人才梯队、提高基层网球教练员、裁判员执教水平、推广普及网球群众项目影响力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省网球运动管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6649499.31元,占本年支出合计的82.24%。与上年相比减少718952.20元,下降9.76%,完成年初预算的99.36%。主要原因是:运动员平时训练奖、退役运动员自主择业经济补偿经费较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出5305742.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%,完成年初预算的100.02%。主要用于反映体育方面的支出。其中:工资福利支出4225850.78元,商品和服务支出277592.86元,对个人和家庭的补助761300.00元,资本性支出40999.00元;造成预决算差异的主要原因是工资清算后与预算金额有差异,收回部分额度。

8.社会保障和就业(类)支出523483.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%,完成年初预算的100.00%。主要用于反映单位开支的离退休经费及缴纳的养老保险支出。预决算无差异。

9.卫生健康(类)支出491698.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%,完成年初预算的100.37%。主要用于反映单位开支职工医疗保险及离休人员医疗统筹支出;预决算基本无差异。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出328574.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%,完成年初预算的87.73%。主要用于反映单位在职人员住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是单位住房公积金清算后与预算数有差异,未使用财政额度部分被财政收回。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为23100.00元,决算为83670.09元,完成年初预算的362.21%;支出决算较上年增加75209.49元,增长888.94%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为66494.75元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.47%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为23100.00元,决算为17175.34元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.53%,完成年初预算的74.35%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加66494.75元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加8714.74元,增长103.00%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23100.00元,支出决算为17175.34元,完成年初预算的74.35%,支出决算较上年增加8714.74元,增长103.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为23100.00元,决算为17175.34元,完成年初预算的74.35%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,严控不必要的“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加8714.74元,增长103.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是备战第十五届全国运动会的训练需求,根据训练竞赛安排,适当增加“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)政府性基金“三公”经费支出决算情况

云南省网球运动管理中心2024年度政府性基金拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为66494.75元。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为66494.75元,较上年增加66494.75元;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,上年无此项支出;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,上年无此项支出。2024年度政府性基金“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据备战第十五届全国运动会的训练需求,云南省网球运动管理中心运动队、运动员出国比赛训练,使用体彩公益金支付运动队出国训练费用,列入因公出国(境)费用。

(四)政府性基金“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2024年使用政府性基金安排因公出国(境)团组1个,累计2人次。开展内容包括:云南省网球运动管理中心网球项目运动员开展出国训练、参赛。

2.2024年使用政府性基金购置车辆0辆,开支政府性基金的公务用车保有量为0辆。

3.2024年使用政府性基金安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(五)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

云南省网球运动管理中心2024年机关运行经费支出0.00元,与上年无变化,主要原因为云南省网球运动管理中心不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,云南省网球运动管理中心资产总额544344.31元,其中,流动资产445387.86元,固定资产98956.45元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少21185.02元,其中流动资产减少36156.28元,固定资产增加14971.26元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额56894.00元,其中:政府采购货物支出40999.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出15895.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重点事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

 

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、部门决算

各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、收入科目

(一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)机关服务:反映为行政单位(包括公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(三)运动项目管理:反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

(四)体育训练:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(五)体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(六)群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(七)体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面的支出。

(八)其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

四、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

五、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

六、彩票公益金安排的支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

七、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:

1.云南省网球运动管理中心2024年度决算公开附表

2.云南省网球运动管理中心2024年度决算绩效自评报告

3.云南省网球运动管理中心2024年度国有资产使用情况表

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